Orden de Compra. Nº2594-229-AG25 "COLACIONES TURISMO SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-158-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-229-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TURISMO SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-158-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 412300
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
Razón Social TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
R.U.T. 77.697.574-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2300BolsaBOLSAS DE COLACIONES LAS QUE DEBEN CONTENER: 1 AGUA SIN GAS DE 500 CC, 1 MIX DE FRUTOS SECOS DE 30 G. 1 BARRA DE CEREAL DE 18 O 20 GR., SE ADJUNTAN ESPECIFIACIONES   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000
Total Neto $ 2.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 100.000
IVA  19  % $ 412.300
TOTAL OC $ 2.582.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.168.649-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.