|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3599-473-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Revinculación - Transporte Escolar Rural Especial DAEM Octubre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3599-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.140.202-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.140.202-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N°291 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N°291 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sandra Herminia |
|
Razón Social |
SANDRA HERMINIA RIQUELME PARRA
|
|
R.U.T. |
14.057.445-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sandra Herminia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 86 | Unidad | Total kilómetros recorridos vía Convenio de Suministro de transporte escolar rural especial por traslado de funcionarios a las unidades educativas por programa de Revinculación. | |
$ 1.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.900
|
$ 98.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 98.900
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.