Orden de Compra. Nº514862-319-SE24 "Mantención de Equipo de Gases Clínicos 10029758"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-319-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Equipo de Gases Clínicos 10029758
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10029758 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 2184346,3354
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sismedic
Razón Social SERVICIOS E INVERSIONES SISMEDIC SPA
R.U.T. 77.001.209-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sismedic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191704
Sistemas de compresor de aire de gas médico1Unidad no definida Mantención de Equipo de Gases Clínicos $ 11.496.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.496.560 $ 11.496.560
Total Neto $ 11.496.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.184.346
TOTAL OC $ 13.680.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.