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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4123-297-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra material de Ferretería BODEGA ARCHIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4123-36-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.302-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
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Comuna |
Ninhue
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Impuesto |
41534 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-08-2025 |
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad no definida | PINTURA ESMALTE AL AGUA 4 LITROS, CADA GALON | PINTURA ESMALTE AL AGUA 4 LITROS, CADA GALON |
$ 33.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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31201602
| Pastas | 1 | Unidad no definida | GALON DE 15 KG DE PASTA | GALON DE 15 KG DE PASTA |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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27111903
| Cepillos de carpintero | 4 | Unidad no definida | PLACA CARPINTERAS DE 12 MM | PLACA CARPINTERAS DE 12 MM |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.000
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$ 92.000
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31161503
| Clavo-tornillo | 4 | Unidad no definida | TORNILLO 1 1/4 CAHJA DE 100 UND | TORNILLO 1 1/4 CAHJA DE 100 UND |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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30111601
| Cemento | 3 | Unidad no definida | CEMENTO DE 25 KG | CEMENTO DE 25 KG |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.700
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31162704
| Puntas de rodillo | 1 | Unidad no definida | RODILLO DE LANA | RODILLO DE LANA |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA DE 4 MM | BROCHA DE 4 MM |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA DE 3 MM | BROCHA DE 3 MM |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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Total Neto
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$ 218.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.534
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$ 260.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.