Orden de Compra. Nº525800-413-AG25 "Orden de Compra de compra ágil: 525800-415-COT25 NP 914"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525800-413-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra de compra ágil: 525800-415-COT25 NP 914
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación AV. SANTA TERESA 370 VILLA LAS ACACIAS, SAN FELIPE
Comuna San Felipe
Impuesto 89094,8
Dirección de Envío de la Factura AV. SANTA TERESA 370 VILLA LAS ACACIAS, SAN FELIPE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos56UnidadRENOVADOR DE NEUMATICOS DE 650cc.RENOVADOR DE NEUMATICOS DE 650cc. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.240 $ 156.240
12352310
Siliconas56UnidadSILICONA VAINILLADE 420cc.SILICONA VAINILLADE 420cc. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.240 $ 156.240
47131803
Desinfectantes domésticos56UnidadDESINFECTANTE DE 500cc.DESINFECTANTE DE 500cc. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.040 $ 89.040
47131816
Desodorantes56UnidadDESODORANTE EN AEROSOL CITRICOS 360cc.DESODORANTE EN AEROSOL CITRICOS 360cc. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑOS DE MICROFIBRAPAÑOS DE MICROFIBRA $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 468.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.095
TOTAL OC $ 558.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.