Orden de Compra. Nº
5015-10-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-5-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-10-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-5-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
318212,38
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO DK
Razón Social
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
76.556.184-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO DK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
1
Bidón
REMOVEDOR DE CERA TREMEX TRADICIONAL 5
$ 10.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.593
$ 10.593
53131608
Jabones
9
Bidón
JABÓN EXCELL AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD
$ 2.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.361
$ 26.361
47121605
Limpiadores de suelo
24
Botella
LIMPIADOR DE PISOS IMPEKE DESINFECTANTE BOTELLA 900 ML UNIDAD
$ 935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.440
$ 22.440
47131615
Escobillones
2
Unidad
SOPAPO WC
$ 696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.392
$ 1.392
14111704
Papel higiénico
90
Unidad
Papel higienico doble hoja 6X500mt
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.720
$ 126.720
12181501
Ceras sintéticas
24
Unidad
CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA DOYPACK 400 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.992
$ 28.992
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
CLORO GEL 1 lt
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.960
12141901
Cloro Cl
74
Unidad
CLORO TRADICIONAL IMPEKE 2,62% 1000 ML UNIDAD
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.840
$ 48.840
47131821
Compuestos desengrasantes
6
Unidad
DESENGRASANTE COCINA TREMEX MULTIUSO CREMA ANTIGRASA 750 ML UNIDAD
$ 1.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.130
$ 8.130
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD
$ 1.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.296
$ 46.296
47131816
Desodorantes
24
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC CÍTRICO UNIDAD
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.280
$ 32.280
47131711
Dispensador de productos limpiadores
5
Unidad
DISPENSADOR DE JABÓN Y GEL TORK A GRANEL 1 LT
$ 8.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.145
$ 42.145
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METÁLICO 30 CM UNIDAD
$ 1.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.116
$ 5.116
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
GUANTES DE LIMPIEZA TRESOR MULTIUSO GAMUZADO TALLA M PAR
$ 712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
10191509
Insecticidas
6
Unidad
INSECTICIDA KILLER1000 AEROSOL CASA Y JARDÍN 360 CC UNIDAD
$ 1.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.490
$ 11.490
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA ANTIGRASA CÍTRICO 750 ML UNIDAD
$ 1.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.670
$ 6.670
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA HOJA SIMPLE 250 UN 1 PAQUETE
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.600
$ 47.600
14111704
Papel higiénico
12
Pack
Papel Higienico 19.5g Fibra Larga 4X500mt - Winkler
$ 6.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.952
$ 80.952
14111703
Toallas de papel
140
Paquete
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 627.200
$ 627.200
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Paquete
PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO 36X34 3 UNIDADES
$ 236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
47121701
Bolsas de basura
105
Paquete
BOLSA DE BASURA IMPEKE GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.505
$ 71.505
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111703
Toallas de papel
100
Paquete
TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.000
$ 374.000
Total Neto
$ 1.674.802
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.212
TOTAL OC
$ 1.993.014
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.