Orden de Compra. Nº5015-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 318212,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores1BidónREMOVEDOR DE CERA TREMEX TRADICIONAL 5   $ 10.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.593 $ 10.593
53131608
Jabones9BidónJABÓN EXCELL AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD  $ 2.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.361 $ 26.361
47121605
Limpiadores de suelo24BotellaLIMPIADOR DE PISOS IMPEKE DESINFECTANTE BOTELLA 900 ML UNIDAD  $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
47131615
Escobillones2UnidadSOPAPO WC  $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392
14111704
Papel higiénico90UnidadPapel higienico doble hoja 6X500mt  $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720
12181501
Ceras sintéticas24UnidadCERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA DOYPACK 400 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD  $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992
12141901
Cloro Cl40UnidadCLORO GEL 1 lt  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
12141901
Cloro Cl74UnidadCLORO TRADICIONAL IMPEKE 2,62% 1000 ML UNIDAD  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.840 $ 48.840
47131821
Compuestos desengrasantes6UnidadDESENGRASANTE COCINA TREMEX MULTIUSO CREMA ANTIGRASA 750 ML UNIDAD  $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD  $ 1.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.296 $ 46.296
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC CÍTRICO UNIDAD  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.280
47131711
Dispensador de productos limpiadores5UnidadDISPENSADOR DE JABÓN Y GEL TORK A GRANEL 1 LT  $ 8.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.145 $ 42.145
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METÁLICO 30 CM UNIDAD  $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.116 $ 5.116
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTES DE LIMPIEZA TRESOR MULTIUSO GAMUZADO TALLA M PAR  $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
10191509
Insecticidas6UnidadINSECTICIDA KILLER1000 AEROSOL CASA Y JARDÍN 360 CC UNIDAD  $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA ANTIGRASA CÍTRICO 750 ML UNIDAD  $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.670 $ 6.670
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA HOJA SIMPLE 250 UN 1 PAQUETE  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
14111704
Papel higiénico12PackPapel Higienico 19.5g Fibra Larga 4X500mt - Winkler  $ 6.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.952 $ 80.952
14111703
Toallas de papel140PaqueteTOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS  $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.200 $ 627.200
47131602
Paños de limpieza absorbente10PaquetePAÑO MICROFIBRA MULTIUSO 36X34 3 UNIDADES  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
47121701
Bolsas de basura105PaqueteBOLSA DE BASURA IMPEKE GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.505 $ 71.505
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111703
Toallas de papel100PaqueteTOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS  $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
Total Neto $ 1.674.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.212
TOTAL OC $ 1.993.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.