Orden de Compra. Nº3232-275-AG25 "MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA - SC N°82996-82984-82939 SECPLA/OPERACIONES/TRANSITO DESDE COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-275-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA - SC N°82996-82984-82939 SECPLA/OPERACIONES/TRANSITO DESDE COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000-MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 701854,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial mas
Razón Social COMERCIAL MAS LIMITADA
R.U.T. 77.809.420-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial mas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1UnidadItem N°1, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.049.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.170 $ 1.049.170
47101531
Estanques sépticos1UnidadItem N°2, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 403.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.400 $ 403.400
30131504
Bloques de cerámica1UnidadItem N°3, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 2.241.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.400 $ 2.241.400
Total Neto $ 3.693.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 701.854
TOTAL OC $ 4.395.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.