Orden de Compra. Nº568658-1350-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1599-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-1350-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1599-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abel Segundo
Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS
R.U.T. 10.562.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abel Segundo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas30UnidadNARIZ DE GRADA 148X56X3  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.700 $ 299.700
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTARUGOS PLASTICOS N°8  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLO MADERA ZINCADO 6X1 1/4  $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
12352310
Siliconas10Unidad ID: 12352310 SILICONA DE MONTAJE EXTRA FUERTE  $ 7.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.100 $ 76.100
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.