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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057486-388-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IDO/CA/Req 1060040-6/DGUPS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
798000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alto Nivel Pro |
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Razón Social |
DAVID EDUARDO CORTES TIRADO
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R.U.T. |
12.805.019-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alto Nivel Pro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Apoyo logístico Seminario: “Jornada Aportes de la Mujer de Pueblos Originarios a la Salud” | |
$ 738.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 738.750
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$ 738.750
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Apoyo logístico: Muestra de Salud Pueblos Originarios | |
$ 2.592.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.592.500
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$ 2.592.500
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Apoyo logístico Seminario: “Jornada Salud y Cosmovisión de los Pueblos Originarios en el marco del día de los Pueblos Originarios” | |
$ 868.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 868.750
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$ 868.750
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Total Neto
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$ 4.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.000
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$ 4.998.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.