Orden de Compra. Nº
1043046-30-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-20-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1043046-30-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-20-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T.
62.000.450-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T.
62.000.450-2
Dirección de Facturación
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
Comuna
Chillán
Impuesto
65227
Dirección de Envío de la Factura
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PUNTO AHORRO
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONATEX SPA
R.U.T.
77.206.514-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PUNTO AHORRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
12 paquetes de 4 rollos doble hoja de 30 metros o similar
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.120
$ 9.120
14111703
Toallas de papel
120
Unidad
toallas húmedas de 45 unidades o similar
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53131603
Máquinas de afeitar
100
Unidad
prestobarbas gilette 3 o similar
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
53131628
Shampoo
200
Unidad
shampoo individual 50 grs sachet ballerina o similar
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
53131608
Jabones
200
Unidad
jabón individual 60ml sachet ballerina o similar
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
Toalla Nova de 2 unidades megarollo 26 metros o similar
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
toallas higiénicas de 8 unidades
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.240
$ 5.240
53131502
Pasta de dientes
30
Unidad
pasta de dientes triple acción 75 ml o similar
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
53131503
Cepillos de dientes
36
Unidad
cepillos de dientes adulto
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.240
$ 21.240
12191601
Solventes de alcohol
2
Unidad
Alcohol 70° spray para manos de 250ml
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
Total Neto
$ 343.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.227
TOTAL OC
$ 408.527
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.