Orden de Compra. Nº1043046-30-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043046-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.450-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.450-2
Dirección de Facturación DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 65227
Dirección de Envío de la Factura DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO AHORRO
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONATEX SPA
R.U.T. 77.206.514-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO AHORRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico48Unidad12 paquetes de 4 rollos doble hoja de 30 metros o similar  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
14111703
Toallas de papel120Unidadtoallas húmedas de 45 unidades o similar  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131603
Máquinas de afeitar100Unidadprestobarbas gilette 3 o similar  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
53131628
Shampoo200Unidadshampoo individual 50 grs sachet ballerina o similar  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
53131608
Jabones200Unidadjabón individual 60ml sachet ballerina o similar  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
14111703
Toallas de papel2UnidadToalla Nova de 2 unidades megarollo 26 metros o similar  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
14111703
Toallas de papel40Unidadtoallas higiénicas de 8 unidades  $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240
53131502
Pasta de dientes30Unidadpasta de dientes triple acción 75 ml o similar  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
53131503
Cepillos de dientes36Unidadcepillos de dientes adulto  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240
12191601
Solventes de alcohol2UnidadAlcohol 70° spray para manos de 250ml  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 343.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.227
TOTAL OC $ 408.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.