Orden de Compra. Nº918434-450-AG24 "D6074 Adquisición de coffee break para la actividad del 26 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Seremi de Atacama, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-305-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-450-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra D6074 Adquisición de coffee break para la actividad del 26 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Seremi de Atacama, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-305-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago
Impuesto 63650
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafeno Producciones
Razón Social GRAFENO PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.605.372-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafeno Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalContratación de servicio de Coffee, para 100 personas. Fecha: 26 de noviembre Hora: Jornada de 10 a 14 horas Lugar: Liceo Tecnológico de Copiapó, Circunvalación 1605 Comuna: Copiapó SEGUN TDR ADJUNTO  $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
Total Neto $ 335.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.650
TOTAL OC $ 398.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.605.372-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.