Orden de Compra. Nº1549-152-SE26 "1549-106-LQ23 “ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS IM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-152-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 1549-106-LQ23 “ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS IM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-106-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3383 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna *
Impuesto 5038133,1
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio10MesPC (equipos informáticos) // POR UN PERIODO DE 48 MESES // MODELO SIMIL A ALL IN ONE // 72 UNIDADES Equipos AIO Lenovo M90a PERIODO 2026 $ 2.370.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.705.280 $ 23.705.280
43231507
Programas de gestión de proyectos10MesSOFTWARE // POR UN PERIODO DE 36 MESES // AUTOCAD O SUPERIOR // 5 UNIDADES Autocad PERIODO 2026 $ 229.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.299.250 $ 2.299.250
43231513
Paquetes de software para oficinas10MesSOFTWARE // POR UN PERIODO DE 36 MESES // ADOBE CREATIVE O SUPERIOR // 1 UNIDADAdobe Creative PERIODO 2026 $ 51.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.960 $ 511.960
Total Neto $ 26.516.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.038.133
TOTAL OC $ 31.554.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.