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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1174300-17-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Finanzas - Servicios de Impresión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ATF 65 Janequeo |
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Razón Social |
ATF 65 Janequeo
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R.U.T. |
65.196.535-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ATF 65 Janequeo
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R.U.T. |
65.196.535-7 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT SN |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
16513,460709 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT SN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-05-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | CARGO FIJO SEGÚN
CONTRATO PERIODO
MARZO 2025 | CARGO FIJO SEGÚN
CONTRATO PERIODO
MARZO 2025 |
$ 60.159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.159
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$ 60.159
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 4227 | Unidad | COPIAS BLANCO Y
NEGRO | COPIAS BLANCO Y
NEGRO |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.362
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$ 26.754
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Total Neto
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$ 86.913
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.513
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$ 103.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.