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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-388-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2852-56-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco #413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
319200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco #413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristopher Vásquez Espinoza |
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Razón Social |
CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA
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R.U.T. |
18.722.760-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristopher Vásquez Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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71161502
| Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del pozo | 1 | Unidad | Mi oferta total considerando dos operativos para el retiro de 20 vehículos distribuidos dentro del radio urbano y rural (Nueva Braunau, Ensenada y las colonias) de Puerto Varas, Todo de acuerdo a lo indicado en archivos adjuntos denominados "COMPRA ÁGIL OPERATIVO RETIRO DE VEHICULOS" y "Anexos para ofertar". | |
$ 1.680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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Total Neto
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$ 1.680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.200
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$ 1.999.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.