Orden de Compra. Nº4919-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4919-6-COT25 Materiales de Construcción y Otros para Cementerio Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4919-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4919-6-COT25 Materiales de Construcción y Otros para Cementerio Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 226169,54
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOMICILIO ENTREGAENTREGAR PRODUCTOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE BULNES, UBICADO EN CAMINO A TRES ESQUINAS S/N
FONO CONTACTO 987179155 CON EL SEÑOR NIBALDO ACUÑA MONTERO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERAELEC
Razón Social HUMBERTO ALFONSO VERA SÁNCHEZ, SERVICIO ELÉCTRICO, E.I.R.L.
R.U.T. 76.578.622-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERAELEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento6UnidadSACOS DE CEMENTO   $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.214 $ 26.214
30141513
Ladrillos aislantes térmicos100UnidadLADRILLOS   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
40151510
Bombas de agua2UnidadBOMBA SUMERGIBLES DE 1 HP 4 PULGADAS   $ 218.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.806 $ 436.806
23101508
Cortadoras2UnidadORILLADORA   $ 125.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.932 $ 251.932
27112007
Tijeras de podar2UnidadPODADOR DE ALTURA DE 4.3 MT + Kit de Cortasetos Articulado   $ 226.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.614 $ 453.614
Total Neto $ 1.190.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.170
TOTAL OC $ 1.416.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.