Orden de Compra. Nº2320-268-AG25 "Totem y Software Gestión Filas - Compra Ágil: 2320-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-268-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Totem y Software Gestión Filas - Compra Ágil: 2320-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.07.002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 622795,68
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA
Razón Social HEALTH CONSULTING PARTNERS SpA
R.U.T. 76.539.813-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232804
Software de administración12Unidad no definidaSe requiere adquirir servicio de Tótem y software de selector de atención para farmacia por 12 meses según bases adjuntas. Oferente debe adjuntar detalle con descripción del servicio ofertado en formato propio, de lo contrario no será considerado en evaluación de cotizaciones. Una vez adjudicado, se contactará al proveedor para coordinación. Indicar Datos para Transferencia.  $ 273.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.872 $ 3.277.872
Total Neto $ 3.277.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 622.796
TOTAL OC $ 3.900.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.