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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1100719-249-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VHG 619133-142-LE23 CONVENCIONALES ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-142-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
75
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS |
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Razón Social |
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA
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R.U.T. |
76.630.750-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51182403
| Gluconato de calcio | 12000 | Cápsula | CALCIO 320 MG + VITAMINA D 125 UI
COD. 1300262 | Carbonato de calcio 800 mg aporte de calcio elemental 320 mg + 125 U.I. Vit.D3, ESTUCHE 100 CAPSULAS BLISTER, CERTIFICACION ISO 9001, VENCIMIENTO FEBRERO 2028. Flete Gratis. Se adj.ficha tecnica, resol.seremi y anexos |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.