Orden de Compra. Nº4328-937-AG25 "Materiales eléctricos compra ágil: 4328-926-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-937-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos compra ágil: 4328-926-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 433200
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LuzMa
Razón Social LUZMA SPA
R.U.T. 77.514.279-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LuzMa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definida4 TABLEROS DE FAENA METALICO, 8 ENCHUFES INDUSTRIAL.2 INTERRUMPTOR AUTOMATICO, 2 GABINETE TABLERO, 25 M LINEALES, 10 PRENSA ESTOPA. FICHA TECNICA VA EN ADJUNTO. ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA Y PLAZO ENTREGA MATERIALES.  $ 2.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000
Total Neto $ 2.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.200
TOTAL OC $ 2.713.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.