|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3309-364-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3309-328-COT25 MATERIAL DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
10061,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
|
Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.943.080-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 8 | Unidad | RESMA TAMAÑO CARTA | |
$ 3.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.808
|
$ 24.808
|
14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad | GOMA EVA CON GLITER DE DIFERENTES COLORES | |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.240
|
$ 9.240
|
14111509
| Artículos de papelería | 3 | Unidad | CAJA DE OPALINA BLANCA DE 100 UNIDADES | |
$ 6.302,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.906
|
$ 18.906
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.954
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.061
|
|
$ 63.015
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.