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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1614-273-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APRUEBA TERMINO DE CONTRATO MUTUO ACUERDO SERVICIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1614-18-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
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R.U.T. |
60.510.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4826096,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISANETTI |
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Razón Social |
SERVICIOS ISANETTI LIMITADA
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R.U.T. |
77.621.190-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISANETTI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | servicio de aseo y mantención de las dependencias de esta Superintendencia, asegurando la limpieza diaria de las oficinas, salas de reuniones, pasillos, terrazas y todas las instalaciones. | TERMINO DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO. Requerimiento solicitado por el Subdepartamento de Administración. |
$ 8.466.836,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.400.508
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$ 25.400.508
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Total Neto
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$ 25.400.508
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.826.097
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$ 30.226.605
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.