Orden de Compra. Nº1614-273-SE25 "APRUEBA TERMINO DE CONTRATO MUTUO ACUERDO SERVICIO"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1614-273-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA TERMINO DE CONTRATO MUTUO ACUERDO SERVICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1614-18-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1191 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
Comuna Santiago
Impuesto 4826096,52
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISANETTI
Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA
R.U.T. 77.621.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISANETTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Messervicio de aseo y mantención de las dependencias de esta Superintendencia, asegurando la limpieza diaria de las oficinas, salas de reuniones, pasillos, terrazas y todas las instalaciones.TERMINO DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO. Requerimiento solicitado por el Subdepartamento de Administración. $ 8.466.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400.508 $ 25.400.508
Total Neto $ 25.400.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.826.097
TOTAL OC $ 30.226.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.