Orden de Compra. Nº2332-473-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-12-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-473-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-12-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1468768,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 7127702k
Razón Social SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.127.702-K
Sucursal 7127702k
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadPLAN DE MEJORAS POSTA RURAL LAS QUEMASValor a suma alzada $ 7.730.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730.363 $ 7.730.363
Total Neto $ 7.730.363
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.468.769
TOTAL OC $ 9.199.132