Orden de Compra. Nº3091-90-AG25 "COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DEPORTIVOS LICEO MANUEL DE SALAS, RECURSOS SEP desde 3091-75-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3091-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DEPORTIVOS LICEO MANUEL DE SALAS, RECURSOS SEP desde 3091-75-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60
Comuna Casablanca
Impuesto 311242,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161515
Balones de balonmano de equipo1GlobalSegún detalle adjunto_COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DEPORTIVO PARA LMS, RECUSOS SEP. * El proveedor que cotice deberá detallar las especificaciones técnicas y las condiciones de los productos requeridos al momento de subir su cotización, de lo contrario se considerara que no cumple con todas las especificaciones y se evaluara al siguiente proveedor.  $ 1.638.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.120 $ 1.638.120
Total Neto $ 1.638.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.243
TOTAL OC $ 1.949.363


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.