Orden de Compra. Nº1417913-239-SE25 "ADQ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LABORES DE MANTENCIÓN GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE CORMUDESI / MEMO5625-2025 DAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-239-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LABORES DE MANTENCIÓN GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE CORMUDESI / MEMO5625-2025 DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417913-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 3082229,4
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1GlobalLínea N°5 - Materiales de Gasfitería; incluye abrazaderas, adhesivos, codos, coplas, terminales HI/HE, llaves, válvulas, tubos PPR/PVC, lavamanos, bomba de agua y accesorios sanitarios. Uso en instalaciones hidráulicas y mantención general.Línea N°5 - Materiales de Gasfitería; incluye abrazaderas, adhesivos, codos, coplas, terminales HIHE, llaves, válvulas, tubos PPRPVC, lavamanos, bomba de agua y accesorios sanitarios. Uso en instalaciones hidráulicas y mantención general. $ 1.461.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.530 $ 1.461.530
31161503
Clavo-tornillo1GlobalLínea N°6 – Materiales Carpintería; incluye adhesivos, tornillos, pinturas, paneles OSB, molduras, silicona, aceites, perfil metálico, tejas, vidrios, linaje y accesorios de fijación, tableros y herramientas menores. Según especificaciones técnicas.Línea N°6 – Materiales Carpintería; incluye adhesivos, tornillos, pinturas, paneles OSB, molduras, silicona, aceites, perfil metálico, tejas, vidrios, linaje y accesorios de fijación, tableros y herramientas menores. Según especificaciones técnicas. $ 14.760.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760.730 $ 14.760.730
Total Neto $ 16.222.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.082.229
TOTAL OC $ 19.304.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.