Orden de Compra. Nº2833-1043-AG24 "COLACIONES POR SALIDA PEDAGÓGICA LICEO COMERCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-1043-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES POR SALIDA PEDAGÓGICA LICEO COMERCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 31245,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOLLUK SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOLLUK SPA
R.U.T. 77.808.789-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOLLUK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados23Unidad23 DESAYUNOS QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 1 Leche 200 ml Sabor Chocolate + 1 Galletón de Avena + 1 Barra de Cereal (Quaker preferencia).  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950
50202304
Jugos y néctar envasados23Unidad23 ALMUERZOS QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: : 1 Sandwich Jamón Queso + 1 Agua Mineral s/gas de 600 ml + 1 Manzana roja + 1 Jugo de 200 cc (piña o durazno) + 1 Leche 200 ml Sabor Frutilla + 1 Galletón de Avena 40 GR.  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.150 $ 93.150
50202304
Jugos y néctar envasados23Unidad23 MERIENDAS QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: Leche 200 ml Sabor Chocolate + 2 Barra de Cereal (sabores).  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.350 $ 33.350
Total Neto $ 164.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.246
TOTAL OC $ 195.696


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.524.523-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.808.789-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.257.052-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.