Orden de Compra. Nº
3608-615-AG25
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ADQUISICION IMPLEMENTACION VARIADA PARA SALVAVIDAS Y PERSONAL DE VERANO - ASEO - INSPECTORES - OFICINAS DE TURISMOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS DE LA COMUNA COMPRA AGIL3608-659-COT25 (DIDEPRO - BALNEARIOS)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3608-615-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION IMPLEMENTACION VARIADA PARA SALVAVIDAS Y PERSONAL DE VERANO - ASEO - INSPECTORES - OFICINAS DE TURISMOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS DE LA COMUNA COMPRA AGIL3608-659-COT25 (DIDEPRO - BALNEARIOS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Facturación
Ejercito 1424
Comuna
Puerto Saavedra
Impuesto
223392,5
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MOULINSART
Razón Social
MOULINSART S A
R.U.T.
96.957.890-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MOULINSART
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre
5
Unidad
CHAQUETAS SALVAVIDAS (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 37.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.500
$ 187.500
53102301
Camisetas
15
Unidad
POLERAS (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.500
$ 187.500
53101502
Pantalones y short para hombre
15
Unidad
SHORT CORTOS (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
53101502
Pantalones y short para hombre
5
Unidad
PANTALONES LARGOS (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
49221510
Gorras deportivas
5
Unidad
GORROS LEGIONARIOS (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
53103001
Camisetas de caballero
40
Unidad
POLERAS (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.000
$ 276.000
53102516
Gorras
40
Unidad
JOCKEY (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
49221510
Gorras deportivas
10
Unidad
GORROS LEGIONARIOS COLOR BEIGE (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
49221510
Gorras deportivas
10
Unidad
GORROS LEGIONARIOS COLOR AZUL (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 1.175.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.392
TOTAL OC
$ 1.399.142
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.