Orden de Compra. Nº792969-5-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792969-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792969-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792969-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se privilegia proveedor local , no considerando precio por error
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XIV
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 22
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Arauco 371-373
Comuna Valdivia
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Arauco 371-373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Plazo entrega Plazo de entrega , 5 días una vez emitida la Or4den de Compra 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Cosmo spa
Razón Social EXTINTORES COSMO SPA
R.U.T. 77.118.896-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores Cosmo spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores10Unidad no definidaContratación de Mantención y Recarga Extintores de : 1KL PQS 2 unidades 2 KL CO2 3 unidades 10KL PQS 5 unidades Contratación de Mantención y Recarga Extintores de : 1KL PQS 2 unidades 2 KL CO2 3 unidades 10KL PQS 5 unidades $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.