Orden de Compra. Nº3760-370-AG25 "SERVICIO DE BANQUETERIA-ASEO Y ORNATO: 3760-515-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-370-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA-ASEO Y ORNATO: 3760-515-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 60880,37
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madelaine Katherine
Razón Social MADELAINE KATHERINE DREYER MOYA
R.U.T. 12.639.524-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Madelaine Katherine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CATERING 25 PERSONAS / DEBE CONTAR CON, CRISTALERIA, MANTELERIA, MESAS Y SERVICIO DE ATENCION / DEBE CONTENER ALIMENTACION, BROCHETAS DE FRUTAS, TAPADITOS POLLO LECHUGA MAYONESA PALTA, TAPADITOS VEGETARIANOS LECHUGA QUESO BLANCO TOMATE, MINI MONTINOS (QUESO VIANESA), EMPANADITAS COCTEL QUESO, CANAPES SURTIDOS, SOPAIPILLAS COCTEL, PEBRE, SURTIDOS PASTELES COCTEL, CAFE JUGOS INFUSIONES / DEBE CONSIDERAR 5 BOCADOS POR PERSONA CONSIDERAR ACTIVIDAD INICIA A LAS 12:30 EL DIA 24/07/25  $ 320.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.423 $ 320.423
Total Neto $ 320.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.880
TOTAL OC $ 381.303


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.639.524-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.707.537-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.707.537-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.