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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-1262-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
YM, RBD 6930/6955, SOL 2133/2283, SUB GENERAL, ESC. FRANCIA Y ESC. RURAL ENRIQUE HEVIA LABBE, ADQ. MATERIAL DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1030-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
49229 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HIPERLIMPIO |
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Razón Social |
COMERCIAL EKAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.643.639-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HIPERLIMPIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 10 | Bidón | CERA PARA PISOS LÍQUIDA BIDÓN 5 LT INCOLORA | |
$ 10.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.900
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$ 104.900
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | MOPA SECA DE 90 CM (MANGO+HORQUILA+MOPA), DESPACHAR AESCUELA FRANCIA DE LOS LAGOS. | |
$ 11.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.200
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$ 116.200
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47131604
| Escobas | 10 | Unidad | ESCOBILLÓN USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 31-33 CM | |
$ 1.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.100
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$ 10.100
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47121605
| Limpiadores de suelo | 5 | Unidad | LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO PRIMAVERA 900 ML | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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47121605
| Limpiadores de suelo | 5 | Unidad |
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO LAVANDA 900 ML | Coordinación de despacho con Directora Mónica Lara
fono
+56933447026 |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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47131816
| Desodorantes | 10 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML CITRICO | Coordinación de despacho con Directora Mónica Lara
fono
+56933447026 |
$ 1.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.400
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$ 14.400
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46181504
| Guantes protectores | 15 | Par | GUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA S PAR | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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Total Neto
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$ 259.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.229
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$ 308.329
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.