Orden de Compra. Nº1432083-1262-AG25 " YM, RBD 6930/6955, SOL 2133/2283, SUB GENERAL, ESC. FRANCIA Y ESC. RURAL ENRIQUE HEVIA LABBE, ADQ. MATERIAL DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1030-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1262-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 6930/6955, SOL 2133/2283, SUB GENERAL, ESC. FRANCIA Y ESC. RURAL ENRIQUE HEVIA LABBE, ADQ. MATERIAL DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1030-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1350
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 49229
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERLIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10BidónCERA PARA PISOS LÍQUIDA BIDÓN 5 LT INCOLORA  $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.900 $ 104.900
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA SECA DE 90 CM (MANGO+HORQUILA+MOPA), DESPACHAR AESCUELA FRANCIA DE LOS LAGOS.  $ 11.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.200 $ 116.200
47131604
Escobas10UnidadESCOBILLÓN USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 31-33 CM  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE PISO PRIMAVERA 900 ML  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47121605
Limpiadores de suelo5Unidad LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO LAVANDA 900 MLCoordinación de despacho con Directora Mónica Lara fono +56933447026 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML CITRICOCoordinación de despacho con Directora Mónica Lara fono +56933447026 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
46181504
Guantes protectores15ParGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA S PAR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 259.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.229
TOTAL OC $ 308.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.