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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346281-42-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2015 ( IP IRC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
rancagua 2727 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1001870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
rancagua 2727 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2025 |
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Proveedor |
PRONORTH |
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Razón Social |
PRONORTH GROUP SPA
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R.U.T. |
77.897.092-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRONORTH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Contratación de servicios de Mantención preventiva, Reparación y Suministro de repuestos para Vehículo Institucional Volkswagen, Transporter, 2015, diesel, segun EETT ADJUNTAS | Contratación de servicios de Mantención preventiva, Reparación y Suministro de repuestos para Vehículo Institucional Volkswagen, Transporter, 2015, diesel, segun EETT ADJUNTAS |
$ 5.273.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.273.000
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$ 5.273.000
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Total Neto
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$ 5.273.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.001.870
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$ 6.274.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.