Orden de Compra. Nº3269-208-AG25 "S.A.196 MANTTO PREVENTIVO 170.000 KMS SAF-403/compra ágil: 3269-192-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-208-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra S.A.196 MANTTO PREVENTIVO 170.000 KMS SAF-403/compra ágil: 3269-192-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002009000022403972152206002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 54682,57
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRIMAS
Razón Social TALLERES LUBRIMAS SPA
R.U.T. 77.795.496-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUBRIMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadServicio de mantenimiento Preventivo de los 170.000 km a camioneta Nissan NP-300, D.CAB 2.3, Año 2018, Combustible Diesel, N° Motor: YS23B266C031121, N° Chasis: 3N6BD33A0KK808800, Vehículo Fiscal SAF-403 El Servicio deberá dar cumplimiento a la Pauta de Mantenimiento del Fabricante y contemplar repuestos originales de la marca NISSAN, con una garantía del servicio y los repuestos originales 06 meses.Mantenimiento preventivo 170.000 kms. camioneta Nissan NP-300 (SAF-403). Cotización N° 532 $ 287.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.803 $ 287.803
Total Neto $ 287.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.683
TOTAL OC $ 342.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.