Orden de Compra. Nº3776-328-AG25 "Adquisición materiales de aseo, Programa De 4 a 7 L.L.L. 3776-131-COT25.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3776-328-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo, Programa De 4 a 7 L.L.L. 3776-131-COT25.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 25140,8
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora y servicios Mena Rios
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MENA RIOS SPA
R.U.T. 77.177.337-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora y servicios Mena Rios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2Bidónbidones de 5 litros líquido limpia pisos  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidaddesinfectante aerosol  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131609
Magos para escobas o traperos8Unidadtraperos con ojal  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
53131608
Jabones1Unidadjabón glicerina litro  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
47131615
Escobillones1Unidadescobillónescobillón $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131611
Palas para basura1Unidadpalapala $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47121701
Bolsas de basura10Paquetepaquetes de bolsas basura mediana 70x90  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47121701
Bolsas de basura10Paquetepaquetes de bolsas basura grande 80x110  $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
14111703
Toallas de papel20Paquetepaquetes de toallas húmedas   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111703
Toallas de papel20Paquetepaquetes de toallas húmedas desinfectantes  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111704
Papel higiénico10Rollorollos industriales de papel higiénico  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111703
Toallas de papel10Rollorollos industriales de toalla papel  $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990
Total Neto $ 132.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.141
TOTAL OC $ 157.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.