Orden de Compra. Nº
3776-328-AG25
"
Adquisición materiales de aseo, Programa De 4 a 7 L.L.L. 3776-131-COT25.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3776-328-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición materiales de aseo, Programa De 4 a 7 L.L.L. 3776-131-COT25.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
25140,8
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora y servicios Mena Rios
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MENA RIOS SPA
R.U.T.
77.177.337-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora y servicios Mena Rios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Bidón
bidones de 5 litros líquido limpia pisos
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
desinfectante aerosol
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47131609
Magos para escobas o traperos
8
Unidad
traperos con ojal
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
53131608
Jabones
1
Unidad
jabón glicerina litro
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.490
$ 1.490
47131615
Escobillones
1
Unidad
escobillón
escobillón
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131611
Palas para basura
1
Unidad
pala
pala
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
paquetes de bolsas basura mediana 70x90
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
paquetes de bolsas basura grande 80x110
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.590
$ 9.590
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
paquetes de toallas húmedas
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
paquetes de toallas húmedas desinfectantes
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
rollos industriales de papel higiénico
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
rollos industriales de toalla papel
$ 2.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.990
$ 20.990
Total Neto
$ 132.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.141
TOTAL OC
$ 157.461
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.