Orden de Compra. Nº514848-995-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-260-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-995-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-260-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 873-792 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 168338,86
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATSUR
Razón Social FERRETERÍA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EL TOQUI SPA
R.U.T. 77.034.559-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATSUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaFONDOS GENERALES UNIDAD MANTENIMIENTO DAEM MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESRUCTURA CODIGO 411601 CERRADURAS Y MATERIAL DE GASFITERIA MEMOS 26-29 ID 191633-191752 COTIZACION N°558 CDP 873-792FONDOS GENERALES UNIDAD MANTENIMIENTO DAEM MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESRUCTURA CODIGO 411601 CERRADURAS Y MATERIAL DE GASFITERIA MEMOS 26-29 ID 191633-191752 COTIZACION N°558 CDP 873-792 $ 885.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.994 $ 885.994
Total Neto $ 885.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.339
TOTAL OC $ 1.054.333


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.