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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-995-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-260-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
168338,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MATSUR |
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Razón Social |
FERRETERÍA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EL TOQUI SPA
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R.U.T. |
77.034.559-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATSUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad no definida | FONDOS GENERALES UNIDAD MANTENIMIENTO DAEM
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESRUCTURA CODIGO 411601
CERRADURAS Y MATERIAL DE GASFITERIA
MEMOS 26-29
ID 191633-191752
COTIZACION N°558
CDP 873-792 | FONDOS GENERALES UNIDAD MANTENIMIENTO DAEM
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESRUCTURA CODIGO 411601
CERRADURAS Y MATERIAL DE GASFITERIA
MEMOS 26-29
ID 191633-191752
COTIZACION N°558
CDP 873-792 |
$ 885.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 885.994
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$ 885.994
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Total Neto
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$ 885.994
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.339
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$ 1.054.333
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.