Orden de Compra. Nº4487-177-AG25 "Compra Rihue sc 82 y Media sc 50"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Rihue sc 82 y Media sc 50
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 136570,1
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria bio bio negrete
Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA
R.U.T. 13.148.347-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria bio bio negrete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero1GlobalDETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO, REVISAR PARA OFERTAR. TODA OFERTA DEBERA INGRESAR COTIZACION CON VALORES UNITARIOS POR EL TOTAL DE MATERIALES, DE LO CONTRATIO NO SERA EVALUADAsegún cotización de compra ágil 4487-92-cot25 $ 718.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.790 $ 718.790
Total Neto $ 718.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.570
TOTAL OC $ 855.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.148.347-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.