Orden de Compra. Nº4474-953-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-432-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-953-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-432-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-953 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 48993,4
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos1Unidad06 CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO 04 EXTENSIONES DE CORRIENTE 02 LINTERNAS LED 02 LUCES DE EMERGENCIA   $ 257.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.860 $ 257.860
Total Neto $ 257.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.993
TOTAL OC $ 306.853


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.