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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3132-236-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales para construcción de techo de oficina del G.R.I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
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R.U.T. |
61.950.800-9 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
873074,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA | AV. J.MONTT 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR (CUARTEL N°2, ORDVALP) |
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Proveedor |
P & M COMERCIAL LIMITADA |
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Razón Social |
P & M COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.686.613-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
P & M COMERCIAL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161518
| Tornillo Allen | 1 | Unidad | según bases técnica lista de artículos | LISTA DE MATERIALES MENCIONAR EN FACTURA |
$ 4.595.127,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.595.127
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$ 4.595.127
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Total Neto
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$ 4.595.127
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 873.074
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$ 5.468.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.