|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2864-97-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tintas Liceo B.M.G.: 2864-97-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
69.210.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
69.210.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
German Wulf s/n Al Lado de Carabineros |
|
Comuna |
Puerto Octay
|
|
Impuesto |
74480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
German Wulf s/n Al Lado de Carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dicomers |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA
|
|
R.U.T. |
76.877.288-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Dicomers |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 8 | Unidad | 8 tintas de impresora canon 16 BK GI | |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 392.000
|
$ 392.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 392.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.480
|
|
$ 466.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.