Orden de Compra. Nº889-33-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 889-2-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 889-33-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 889-2-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39779,92
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punta Arenas
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos90UnidadCarpetas Caja con elástico color rojo INDICAR EN FACTURA: CUP 1610  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.450 $ 135.450
44122011
Carpetas para archivos95UnidadCarpetas Caja con elástico color azul INDICAR EN FACTURA CUP: 1610  $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.865 $ 110.865
Total Neto $ 246.315
Descuento $ 36.947
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.780
TOTAL OC $ 249.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.