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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-284-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-143-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
264803 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL R&S |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ROMERO Y ASOCIADOS SPA
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R.U.T. |
77.984.794-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL R&S |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 12500 | Unidad | 12500 HUEVOS MACIZOS DE CHOCOLATE DOS EN UNO | |
$ 68,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850.000
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$ 850.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 2500 | Unidad | 2500 BOLSAS DE ORGANZA MEDIDAS 13X18 COLORES SURTIDOS | |
$ 106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.000
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$ 265.000
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14111532
| Juegos de papel surtido | 300 | Unidad | 300 BOLSAS DE VIRUTA DE PAPEL DIFERENTES COLORES | |
$ 929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.700
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$ 278.700
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Total Neto
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$ 1.393.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 264.803
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$ 1.658.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.