Orden de Compra. Nº
3777-148-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3777-54-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3777-148-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3777-54-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
56160,162
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose
Razón Social
JOSÉ HERRERO VÁSQUEZ
R.U.T.
17.618.797-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jose
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121124
Papel kraft
50
Unidad
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.450
$ 8.436
60121153
Hojas de transferencia
50
Unidad
HOJAS DE OFICIO DE COLOR
HOJAS DE OFICIO DE COLOR
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.815
60121112
Cartón piedra
15
Unidad
CARTÓN PIEDRA
CARTÓN PIEDRA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
60121153
Hojas de transferencia
50
Unidad
HOJAS AUTOADHESIVAS
HOJAS AUTOADHESIVAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.405
44121708
Marcadores
100
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
1
Unidad
ENGRAPADORA
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.916
$ 10.916
44121624
Tijeras
35
Unidad
TIJERAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.220
$ 38.220
44121612
Cuchillos cartoneros
6
Unidad
CUCHILLO CARTONEROS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
60121107
Hojas de papel de acuarelas
50
Unidad
PAPEL ACONCAGUA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
12352310
Siliconas
1
Unidad
PISTOLA SILICONA
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
14121503
Cartulina
50
Unidad
cartulina de colores
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
39121522
Contactos eléctricos
15
Unidad
KIT CIRCUITO ELÉCTRICO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.335
$ 40.335
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
SET DE GOMA EVA BRILLANTE
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
44122107
Grapas
1
Unidad
GRAPAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
60121204
Pintura de témpera lavable
10
Unidad
TEMPERAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.490
60121236
Pinceles
35
Unidad
PINCELES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
Total Neto
$ 295.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.160
TOTAL OC
$ 351.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.