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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3712-264-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos. programa Red Local de Apoyos y Cuidados. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
96947,739495 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ |
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Razón Social |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ
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R.U.T. |
12.773.765-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | Alimentos | Adquisición de alimentos para ser entregados en colaciones a usuarios del programa red local de apoyos y cuidados, en actividades de operativos de salud, jornadas de autocuidado y recreativas durante los meses de marzo, abril y mayo. |
$ 510.251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.251
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$ 510.251
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Total Neto
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$ 510.251
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.948
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$ 607.199
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.