Orden de Compra. Nº
2854-1102-AG25
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COMPRA MATERIALES DE OFICINA CASA ARCOIRIS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2854-1102-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE OFICINA CASA ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
14046,7
Dirección de Envío de la Factura
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T.
79.668.170-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
Pilas AA
Pilas AA
$ 862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.240
$ 17.240
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
Resmas hojas tamaño carta
Resmas hojas tamaño carta
$ 3.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.100
$ 30.100
44121708
Marcadores
10
Unidad
Plumones de pizarra azules
Plumones de pizarra azules
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121708
Marcadores
10
Unidad
Plumones de pizarra negro
Plumones de pizarra negro
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
Lápiz corrector
Lápiz corrector
$ 393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.930
$ 3.930
44102001
Lámina para plastificar
100
Unidad
Termolaminas tamaño oficio
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
Taco de papel para notas
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
55121616
Banderitas autoadhesivas
10
Paquete
Post it (paquetes)
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.170
$ 3.170
Total Neto
$ 73.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.047
TOTAL OC
$ 87.977
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.