Orden de Compra. Nº2854-1102-AG25 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA CASA ARCOIRIS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-1102-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA CASA ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 14046,7
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPilas AAPilas AA $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.240 $ 17.240
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadResmas hojas tamaño cartaResmas hojas tamaño carta $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100
44121708
Marcadores10UnidadPlumones de pizarra azulesPlumones de pizarra azules $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121708
Marcadores10UnidadPlumones de pizarra negroPlumones de pizarra negro $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121802
Líquido corrector10UnidadLápiz corrector Lápiz corrector $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
44102001
Lámina para plastificar100UnidadTermolaminas tamaño oficio   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTaco de papel para notas   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
55121616
Banderitas autoadhesivas10PaquetePost it (paquetes)  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
Total Neto $ 73.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.047
TOTAL OC $ 87.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.