Orden de Compra. Nº3399-177-AG25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO DE OFICIALES por invitación a compra ágil: 3399-175-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO DE OFICIALES por invitación a compra ágil: 3399-175-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-328380-2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 97166
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T. 77.163.321-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones6UnidadESCOBA multiuso , para interiores  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111703
Toallas de papel40Unidadtoalla de papel (similar o superior en calidad a nova)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131821
Compuestos desengrasantes96Unidadlavaloza 750 ml ( similar o superior en calidad a quix)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
14111704
Papel higiénico560UnidadPAPEL HIGENICO DOBLE HOJA , SUAVE, 22 MTS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
12161902
Detergentes surfactantes30Litrodetergente liquido ( 3 litros)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131608
Jabones48Litrojabón liquido formato de 1 litro  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
24111503
Bolsas de plástico80Paquetebolsas de basura 70 x 90 paquete.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
52121602
Servilletas100PaquetePAQUETE DE SERVILLETA DE 150 UNIDADES, 22X 23  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 511.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.166
TOTAL OC $ 608.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.