Orden de Compra. Nº1079967-169-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-116-COT24, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHICULO FISCAL C-039 DE LA SECCION DE OS.7 IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-169-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-116-COT24, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHICULO FISCAL C-039 DE LA SECCION DE OS.7 IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 187456,28
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Heavy Duty Service
Razón Social MARCELINO ELESIER MORAGA SUAZO
R.U.T. 15.647.073-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Heavy Duty Service
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaCONFORME AL ANEXO UNO ADJUNTO   $ 986.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.612 $ 986.612
Total Neto $ 986.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.456
TOTAL OC $ 1.174.068


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.647.073-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.314.800-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 92.475.000-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.542.288-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.