Orden de Compra. Nº1039-230-AG25 "ARH - SIC 307, SIRE 299 Materiales para juegos infantiles Proyecto Comunitario 2025 Hospital Clínico Universidad de Chile - Independencia. CONAF RM"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-230-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARH - SIC 307, SIRE 299 Materiales para juegos infantiles Proyecto Comunitario 2025 Hospital Clínico Universidad de Chile - Independencia. CONAF RM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación San Pio X # 2475
Comuna Providencia
Impuesto 114933,09
Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2BaldePintura muro color celeste y morado, , detalle adjunto   $ 28.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.022 $ 56.022
31211501
Pinturas al esmalte2BaldeBarniz natural, detalle adjunto   $ 18.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.348 $ 37.348
31161502
Tornillos de anclaje22CajaCancamos con hilo 12 mm 30 Unidades. se adjunta detalle  $ 4.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.490 $ 94.490
31151604
Cadena común de adujadas30UnidadCadena Eslabon Corto De Acero 6,4 Mm Multiuso 1 Metro, se adjunta detalle   $ 6.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.050 $ 196.050
30111501
Hormigón aireado10UnidadHormigon preparado, se adjunta detalle  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30103605
Tablas de madera5UnidadPino seco cepillado 3x3, detalle adjunto   $ 8.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.145 $ 40.145
30103605
Tablas de madera3UnidadPino Seco Cepillado 2x6 3,2 m, se adjunta detalle   $ 7.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.128 $ 22.128
30103605
Tablas de madera5UnidadPino Seco Cepillado 2x8 3,2 m, se adjunta detalle  $ 15.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.365 $ 79.365
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadImpregnante de madera color nogal, , detalle adjunto   $ 24.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.552 $ 48.552
31211904
Brochas3UnidadBrocha 3 pulgadas, detalle adjunto   $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.601 $ 5.601
Total Neto $ 604.911
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.933
TOTAL OC $ 719.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.