Orden de Compra. Nº
1039-230-AG25
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ARH - SIC 307, SIRE 299 Materiales para juegos infantiles Proyecto Comunitario 2025 Hospital Clínico Universidad de Chile - Independencia. CONAF RM
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1039-230-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARH - SIC 307, SIRE 299 Materiales para juegos infantiles Proyecto Comunitario 2025 Hospital Clínico Universidad de Chile - Independencia. CONAF RM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
San Pio X # 2475
Comuna
Providencia
Impuesto
114933,09
Dirección de Envío de la Factura
San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENERGIK
Razón Social
COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T.
77.245.447-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENERGIK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Balde
Pintura muro color celeste y morado, , detalle adjunto
$ 28.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.022
$ 56.022
31211501
Pinturas al esmalte
2
Balde
Barniz natural, detalle adjunto
$ 18.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.348
$ 37.348
31161502
Tornillos de anclaje
22
Caja
Cancamos con hilo 12 mm 30 Unidades. se adjunta detalle
$ 4.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.490
$ 94.490
31151604
Cadena común de adujadas
30
Unidad
Cadena Eslabon Corto De Acero 6,4 Mm Multiuso 1 Metro, se adjunta detalle
$ 6.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.050
$ 196.050
30111501
Hormigón aireado
10
Unidad
Hormigon preparado, se adjunta detalle
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
30103605
Tablas de madera
5
Unidad
Pino seco cepillado 3x3, detalle adjunto
$ 8.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.145
$ 40.145
30103605
Tablas de madera
3
Unidad
Pino Seco Cepillado 2x6 3,2 m, se adjunta detalle
$ 7.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.128
$ 22.128
30103605
Tablas de madera
5
Unidad
Pino Seco Cepillado 2x8 3,2 m, se adjunta detalle
$ 15.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.365
$ 79.365
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
Impregnante de madera color nogal, , detalle adjunto
$ 24.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.552
$ 48.552
31211904
Brochas
3
Unidad
Brocha 3 pulgadas, detalle adjunto
$ 1.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.601
$ 5.601
Total Neto
$ 604.911
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.933
TOTAL OC
$ 719.844
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.