Orden de Compra. Nº1422825-2308-AG25 "MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALAS REHABILITACIÓN (1422825-1426-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-2308-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALAS REHABILITACIÓN (1422825-1426-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 77
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 288763,9
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Versátil
Razón Social COMERCIAL NICOLAS COCKBAINE E.I.R.L.
R.U.T. 77.739.321-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Versátil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171906
Marcos para ventanas fijas50UnidadMANILLA VENTANA DE ALUMINIO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
30151602
Planchas de escurrimiento1UnidadTAPACANTO MELAMINA BLANCO ENCOLADO 21X0.5 MM 50 M  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30151602
Planchas de escurrimiento2UnidadDUROLAC  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30151602
Planchas de escurrimiento10UnidadLISTON 2X1  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA DE CAJON CON 2 LLAVES  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30151602
Planchas de escurrimiento4PlanchaPLANCHA MELAMINA BLANCA  $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.960 $ 239.960
40161806
Malla de filtro1RolloROLLO MOSQUETERO 1.20 ANCHO X 30M LARGO  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211506
Pinturas de látex2TinetaPINTURA LATEX BLANCO  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211506
Pinturas de látex5TinetaPINTURA SHERWIN WILLIAM COD. SW6364 TINETA  $ 75.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.950 $ 379.950
Total Neto $ 1.519.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.764
TOTAL OC $ 1.808.574


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.