Orden de Compra. Nº1075337-12412-SE25 "ycc Compra Insumos, pedido de Dental mes de Junio de 2025, desde ID1075337-25-LQ24 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-12412-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Insumos, pedido de Dental mes de Junio de 2025, desde ID1075337-25-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-25-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8007
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación General Bonilla N°695
Comuna Angol
Impuesto 274333,02
Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VAMPRODEN SPA
Razón Social VAMPRODEN SPA
R.U.T. 76.962.948-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VAMPRODEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20Unidad no definidaDEN010009 AGUJAS HIPODÉRMICAS P/JERINGA CARPULE 30 G EXTRA-CORTA 16 MM AGUJA MISAWA EXTRACORTA X 100 UD $ 6.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.200 $ 136.200
30201903
Unidades dentales10UnidadDEN010010 ALGINATO TIPO II (FRAGUADO RAPIDO) FC O BS 450 G ALGINATO CHROMAPRINT BOLSA 454 GRS RAPIDO $ 6.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.360 $ 61.360
30201903
Unidades dentales5UnidadDEN010243 FRESA A/V DIAMANTE TIPO LLAMA FINA DE GRANO FINO FRESA DIAMANTE CLEAR,862C-012,TERM.COMP,FG,SSWHITE $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.390 $ 8.390
30201903
Unidades dentales5UnidadDEN010266 FRESA DIAMANTE AV LLAMA ISO 0.23 UD FRESA DIAMANTE CLEAR,868-024G, SSWHITE, ITALIA $ 2.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040
30201903
Unidades dentales10UnidadDEN010240 FLUOR BARNIZ 10 ML- PROFLUORID VARNISH VOCO 10 ML , PINCEL,BLOCK $ 26.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.800 $ 260.800
30201903
Unidades dentales6UnidadDEN010310 IONOMERO DE CEMENTACION DE BANDA 3M KETAC CEM EASY MIX FC 30 GRS $ 46.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.774 $ 276.774
30201903
Unidades dentales6UnidadESP040098 ACRILICO BLANCO A2 UD DURALAY KIT 66 1 ONZA $ 49.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.894 $ 297.894
30201903
Unidades dentales20UnidadINS010028 AGUJA CORTA P / JERINGA CARPULE DESECHABLE 30 G X 20 MM AGUJA CORTA 30GX TERUMO CAJA X 100 UD $ 9.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.200 $ 195.200
30201903
Unidades dentales20UnidadDEN010008 AGUJA LARGA P / JERINGA CARPULE DESECHABLE 27G X 40 MM AGUJA LARGA TERUMO 27 GX CAJA X 100 UD $ 9.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.200 $ 195.200
Total Neto $ 1.443.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.333
TOTAL OC $ 1.718.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.