Orden de Compra. Nº
1075337-12412-SE25
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ycc Compra Insumos, pedido de Dental mes de Junio de 2025, desde ID1075337-25-LQ24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-12412-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ycc Compra Insumos, pedido de Dental mes de Junio de 2025, desde ID1075337-25-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1075337-25-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8007
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
General Bonilla N°695
Comuna
Angol
Impuesto
274333,02
Dirección de Envío de la Factura
General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VAMPRODEN SPA
Razón Social
VAMPRODEN SPA
R.U.T.
76.962.948-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VAMPRODEN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
20
Unidad no definida
DEN010009 AGUJAS HIPODÉRMICAS P/JERINGA CARPULE 30 G EXTRA-CORTA 16 MM
AGUJA MISAWA EXTRACORTA X 100Â UD
$ 6.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.200
$ 136.200
30201903
Unidades dentales
10
Unidad
DEN010010 ALGINATO TIPO II (FRAGUADO RAPIDO) FC O BS 450 G
ALGINATO CHROMAPRINT BOLSA 454 GRS RAPIDO
$ 6.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.360
$ 61.360
30201903
Unidades dentales
5
Unidad
DEN010243 FRESA A/V DIAMANTE TIPO LLAMA FINA DE GRANO FINO
FRESA DIAMANTE CLEAR,862C-012,TERM.COMP,FG,SSWHITE
$ 1.678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.390
$ 8.390
30201903
Unidades dentales
5
Unidad
DEN010266 FRESA DIAMANTE AV LLAMA ISO 0.23 UD
FRESA DIAMANTE CLEAR,868-024G, SSWHITE, ITALIA
$ 2.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.040
$ 12.040
30201903
Unidades dentales
10
Unidad
DEN010240 FLUOR BARNIZ 10 ML-
PROFLUORID VARNISH VOCO 10 ML , PINCEL,BLOCK
$ 26.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.800
$ 260.800
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
DEN010310 IONOMERO DE CEMENTACION DE BANDA
3M KETAC CEM EASY MIX FC 30 GRS
$ 46.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.774
$ 276.774
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
ESP040098 ACRILICO BLANCO A2 UD
DURALAY KIT 66 1 ONZA
$ 49.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.894
$ 297.894
30201903
Unidades dentales
20
Unidad
INS010028 AGUJA CORTA P / JERINGA CARPULE DESECHABLE 30 G X 20 MM
AGUJA CORTA 30GX TERUMO CAJA X 100 UD
$ 9.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.200
$ 195.200
30201903
Unidades dentales
20
Unidad
DEN010008 AGUJA LARGA P / JERINGA CARPULE DESECHABLE 27G X 40 MM
AGUJA LARGA TERUMO 27 GX CAJA X 100 UD
$ 9.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.200
$ 195.200
Total Neto
$ 1.443.858
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 274.333
TOTAL OC
$ 1.718.191
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.