Orden de Compra. Nº3909-202-AG25 "MATERIAL DE ASEO, JARDÍN INFANTIL TESORITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-202-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, JARDÍN INFANTIL TESORITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 74006,9
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10CajaCAJA DE TOALLA TORK ADVANCED INTERFOLIADA DOBLE HOJA DE 16 X 200 HOJAS.  $ 15.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE ANTI BAC AEROSOL (TANAX)  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadALCOHOL AL 70% DE 500ML.   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
14111704
Papel higiénico6PaquetePAQUETES DE PAPEL HIGIENICO TORK, JUMBO PREMIUM X 6 DE 250 MTS, DOBLE HOJA.  $ 9.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.620 $ 55.620
47131803
Desinfectantes domésticos10PaqueteTOALLA HUMEDA MULTIUSO DESINFECTANTE X 90 UN, AROMA LIMÓN, VIRUTEX  $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
14111705
Servilletas de papel120PaqueteSERVILLETAS TIPO COCTEL X 200  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
Total Neto $ 389.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.007
TOTAL OC $ 463.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.