Orden de Compra. Nº1542-16-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-19-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-19-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 96911,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J&A TAVOLA SPA
Razón Social J&A TAVOLA SPA
R.U.T. 78.158.696-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J&A TAVOLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar60Unidad no definida60 Sándwich en pan amasado. (considerar mitad opción vegetariana). 60 mini pastelitos. 60 brochetas de frutas. 60 Empanaditas surtidas.   $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.700 $ 272.700
90101701
Gestión de cafetería4Unidad no definida04 Café fina selección, 04 cajas de Té 100 bolsas, 04 kilos de Azúcar, 04 Endulzante, 04 Cajas agua de hiervas 100 bolsas, 04 Paquetes de revolvedores de 50 unid., 04 Paquetes de Cucharas de 50 unid., 04 paquetes de Servilletas de 300 unid., saldo en paquetes de Galletas Surtidas.  $ 56.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.360 $ 224.360
Total Neto $ 497.060
Descuento $ 0
Cargos $ 13.000
IVA  19  % $ 96.911
TOTAL OC $ 606.971


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.059.451-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.