Orden de Compra. Nº3152-438-AG25 " PRODUCTOS ELECTROMESTICOS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD MACHALI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3152-438-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ELECTROMESTICOS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD MACHALI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Avenida San Juan N° 611
Comuna Machalí
Impuesto 37772
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N° 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPERT
Razón Social FERREXPERT SPA
R.U.T. 77.834.695-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPERT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171507
Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos1UnidadPRODUCTOS ELECTROMESTICOS SEGUN CANTIDADES Y DETALLES ADJUNTO ( VER AJDUNTO )   $ 198.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.800 $ 198.800
Total Neto $ 198.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.772
TOTAL OC $ 236.572


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.