Orden de Compra. Nº2151-151-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2151-19-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-151-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2151-19-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 62274,02
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO
Razón Social HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO
R.U.T. 12.310.708-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento40UnidadFundas plásticas tamaño oficioFundas plásticas tamaño oficio $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121708
Marcadores14Unidadplumones permamenteplumones permamente $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash30Unidadpenedrive 8 gb penedrive 8 gb $ 4.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.170 $ 136.170
44121708
Marcadores30UnidadDestacadores coloresDestacadores colores $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
44121701
Lápiz pasta30Unidadlapiz pasta azullapiz pasta azul $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadResmas de hoja oficioResmas de hoja oficio $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.418
14111531
Libros o cuadernos de registro30Unidadcuaderno universitariocuaderno universitario $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030
60121124
Papel kraft20UnidadPliegos papel KraftPliegos papel Kraft $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas plasticas con acoclipCarpetas plasticas con acoclip $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 327.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.274
TOTAL OC $ 390.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.